请教老师,上月购入库存已经售出,但发票对方尚未开具,该账务要如何处理,跨月的票会有什么影响
到此为止
于2020-10-19 12:23 发布 788次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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您好,
可以先把入库的商品暂估
借:库存商品(不含税价)
贷:应付账款-暂估
等来票时
借:应付账款-暂估
应交税费-进项税
贷:应付账款
2020-10-14 16:38:51
只能暂估入库结转销售成本了。后期收到发票后再按发票的金额调账处理(冲销原来的账务处理、按发票的金额入账)
2020-10-19 12:24:25
给你一个具体的网址链接,你自己打开看一下,https://jingyan.baidu.com/article/fb48e8befcf8b06e622e1416.html
里面图片太多,没法给你发送,请见谅
答案满意,请五星好评
2019-05-31 10:14:44
你好,按会计准则你就应该作暂估入库啊。
2019-08-30 10:41:20
你好,商品被退回应当开具销售负数发票才是的,账务处理是
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-04-02 08:38:35
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