送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-10-20 10:08

借管理费用 贷其他应付款—个人,以后有钱了再给了员工。

郭子 追问

2020-10-20 10:12

老师好,我把原始凭证的原件入到本月的账里挂账,然后再复印个复印件,等到实际支付款项时再将复印的凭证做附件,这样操作可以吗?

森林老师 解答

2020-10-20 10:13

这个不用的,这已经放到其他应付款里了,你欠人家个人的钱,之后给个人打款,直接打款单放到凭证后面当附件就可以了。

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