老师你好!我在申报小规模纳税人增值税,7月-9月增值税没超30万,小微企业免税销售额填了数据,可在小微企业免税额这里给我自动按3%算的,我有一张发票是开1%的电子发票,如果按增值税申报表默认的3%申报,跟我有一张发票上的税额对不上了,怎么处理呢
倒计时安享晚年
于2020-10-20 10:26 发布 853次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-10-20 10:27
你好!这是疫情期间优惠政策你直接填写主表第十行就可以,其他表格零保存申报就可以。
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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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你好,是不含增值税的收入金额
2019-04-09 13:39:04
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小微企业减免税额=应纳税所得额*25%-应纳税所得额*适用的实际税率【比如应纳税所得额低于100万,实际税率就是5%】
2019-04-12 19:27:38
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填写不含税的销售额,
2019-07-08 16:15:40
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