- 送心意
龙老师
职称: 会计
相关问题讨论
购买时
借:管理费用-办公费
贷:库存现金
抵减时
借:应交税费—应交增值税(减免税款)
借:管理费用(红字)
2016-08-19 18:09:59
你好,抵扣联没有用的呢,跟发票联一起入账吧
2022-01-08 15:22:11
是销售使用的车/(1+3%)*2%缴纳增值税
2017-12-07 14:35:44
您好!按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-06-04 11:17:03
你好,按普通发票入账
可以把两联一起作为购进分录附件
借;原材料等科目 贷;银行存款等科目
2018-12-07 15:12:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息