送心意

龙老师

职称会计

2016-08-19 18:09

购买时
借:管理费用-办公费
贷:库存现金
抵减时 
借:应交税费—应交增值税(减免税款) 
借:管理费用(红字)

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购买时 借:管理费用-办公费 贷:库存现金 抵减时 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 借:管理费用(红字)
2016-08-19 18:09:59
你好,抵扣联没有用的呢,跟发票联一起入账吧
2022-01-08 15:22:11
是销售使用的车/(1+3%)*2%缴纳增值税
2017-12-07 14:35:44
您好!按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-06-04 11:17:03
你好,按普通发票入账 可以把两联一起作为购进分录附件 借;原材料等科目 贷;银行存款等科目
2018-12-07 15:12:17
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