- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-20 09:58
可这样做的话到月底装订凭证时不是没有外帐那么清楚吗,在分类上材料就材料,往来款就往来款,还有对帐时该如何对,入库单做原始凭记做掉了,跟供应商直接帐本核对吗
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你好,一般是这样
2016-08-20 09:41:00
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你好,可以是复印件
2016-12-06 09:49:12
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内账用复印件做吧
2017-05-14 17:44:17
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你好,内帐可以是复印件入账
2016-12-12 12:02:24
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你好!是的最好是有复印件作为记账凭证的附件,最好注明原件在外账的凭证号以备以后查找。
2014-11-29 10:02:58
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2016-08-20 09:41
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2016-08-20 10:00