- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,如果金额不大可以不用摊销
如果摊销 借;待摊费用 贷;库存现金等科目
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2016-08-22 15:46:22
先支付,票没到计入预付账款。借预付账款,贷银行存款
被退回同样的分录,但是金额用负数。收到发票,借预付账款,进项贷银行存款。
分摊物业费,借管理费用贷预付账款
2018-12-21 20:02:31
同学你好
可以先把支付的价款计入预付账款
后期逐期摊销进入费用
2020-06-04 17:00:00
收到发票或者付款的时候再做
2019-11-13 13:58:52
10月 做 借 预付账款/其他应收款 9000
贷 银行存款/库存现金 9000
借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 (备注发票见11月凭证或者复印发票做附件)
11月收到发票
11月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
12月 复印11月发票 12月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
2016-11-04 20:14:32
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