就是我们公司想让别的机构帮我们代开了7800元的住宿费发票给我们一个合作方,10个点的,但是那个税费我们公司要单独踢出来,单独开出发票我们公司报销,最后我们要支出多少总税费呢?就是能支出多少税费?因为要算出来报销
咩咩
于2016-08-22 22:42 发布 828次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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你好,一般是问题不大
2016-08-17 15:49:14
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报销是可以的,这个不影响,都是属于住宿的一个发票。开具这个发票的时候,项目选择的一个区别。
2020-04-12 14:43:05
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你好 可以的,按实际地报就行
2022-05-16 09:34:25
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你好,如果有清单是最好的
2019-08-03 21:14:11
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可以报销,属于差旅费报销处理
2017-09-19 14:07:12
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