老师我发现去年社保做账做错了,做成借:管理费用-社保9773.86 其他应收款-社保3160.44 贷:银行存款12934.30 借:管理费用-工资 12300 贷:应付工资
four-leaved clover
于2016-08-23 09:28 发布 742次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41
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你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58
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可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11
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您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04
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不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
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