老师你好 我上个月委托加工物资 中的加工费 我们付了款 但因为对方开票比较慢 而我们是知道约定的加工费金额的 含税不含金额对方都报过价 有合同 我们因为上个月都在销售产品了 所以我用暂估加工费来结算了成本 做了这样的分录 借 委托加工物资 --XX公司加工费 20000 贷 预付帐款--暂估加工费 20000 现在这个月发票来了 金额是一模一样的 只是税的问题 我是不是做个红冲的 借 委托加工物资 --XX 公司加工费
kj_R6diHAQqMevb
于2016-08-23 13:44 发布 1372次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
2016-08-23 13:46
-20000 贷 预付帐款--暂估加工费 -20000 然后做一个 借 委托加工物资 --XX 公司加工费20000 应交税费-应交增值税-进项税 3400 贷 预付帐款23400 就可以 因为一分钱不差 所以是不是不用去管结转过的成本呢
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2016-08-23 13:46:40
你好 可以的 这个就是你们的成本 借主营业务成本-租赁费贷银行存款
2020-01-09 16:33:58
借:在建工程15 贷银行存款10 应付账款 5
2018-09-17 12:02:38
支付时:借:应付账款,贷:银行存款
结算时根据进度:借:在建工程,应交税费,贷:应付账款
2019-10-30 12:43:38
您好
用合同入账做成本不能所得税前扣除 汇算清缴要纳税调增
2020-06-11 15:53:16
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