老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
老师,出备用金5万,银行收回3万,余2万发票报销,出纳是不是应该开3万银行收和2万现金收的收据,合计5万归还备用金,2万作费用报销要在现金帐上登记吗。
答: 你好,是的
我下面还问下用备用金购买的办公家具所开具的发票好需要填写费用报销单吗我想问下用备用金购买的办公家具所开具的发票还需要填写费用报销单吗
答: 也是需要填写费用报销单的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师, 员工之前提取了备用金2000元,现在拿发票回来冲销,填写了费用报销单,假设费用是2500元,我需要另外报销支付500元给他。请问1.在费用报销单上的原借款是写2000元,应退余款应该是:500元(负数)2.金额大学应该是写500元的金额大写还是2500元的金额大写呢 ?
答: 应退余款的主体是财务吗? 个人借了2000元,这里的应退不是指员工应该退回公司,而是指公司应该退回员工? 假设借了2000元,实际报销1900元,这里应退不是写100元,而是100(负数)?