送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-30 07:56

您好,先确认信用减值损失,再核销坏账准备

上传图片  
相关问题讨论
你好同学,这个需要应收账款正常处理用一个表格控制的同学 但是如果你设了二级科目也可以的同学,也可以正常处理的
2021-02-25 11:53:01
您好,先确认信用减值损失,再核销坏账准备
2020-10-30 07:56:20
同学你好 点应收账款的明细账
2022-04-01 10:57:12
你好,都是应收医保中心的钱,那么就合并为一个科目
2023-06-05 14:24:32
你好: 如果是存货品类多,可以适当合并,减少工作量。 而应收账款不可以,因为应收账款是从谁手里要钱。 必须要明确到对应的个人或公司。 这个可以将公司的名称简化,不使用全称。(只能简化这个)
2021-01-06 20:34:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...