老师请教一个问题:以前年度2018年多交了50万的企业所得税(以前年度既计提了也缴纳了)在今年三季度办理了抵税,会计分录这样对吗?今年三季度计提了2000万;1、借:所得税费用 2000 贷:应交税费-所得税 2000 ;2、借:应交税费-所得税 50 贷:以前年度损益调整 50 ;3、借:应交税费-所得税 1950 贷:银行存款 1950 ;4、借:以前年度损益调整 50 贷:利润分配-未分配利润 50 ;5、借:利润分配-未分配利润 5 贷:盈余公积-法定盈余公积 5 ; 未提取任意盈余公积,只进行了股利分配
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于2020-10-30 09:35 发布 715次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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同学你好,麻烦你发一下题目, 是不是 涉及到上年度的凭证做错了,用 以前年度损益调整 进行处理了。
如果是的话,涉及到损益的 科目,都用 以前年底损益调整 科目 是对的,
结转时
借或者贷: 以前年度损益调整
借或者贷:未分配利润
此处,不是用 利润分配 科目。
盈余公积 看你们公司要不要提,
2024-02-22 09:20:18
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同学你好
对的
是这样的
2023-07-06 14:39:12
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你好,同学。
你这里的处理没问题的
2020-10-30 10:41:08
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这个是不需要计提的,不用
2024-07-15 20:48:51
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你好,能提供一下结转损益分录的完整的图片吗?
2021-04-20 15:32:39
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