老师,我们产品前期成本没有核算出来,到今年7月份才核算出来,哪进销存系统里我需要重新按成本录入么?之前是直接暂估入库,暂估出库,没有走进销存软系统,还有我只需要冲减暂估的成本就行了,其他的不用做了是吧?谢谢老师
强健的板栗
于2020-10-31 14:42 发布 666次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-10-31 14:52
进销存系统里我需要重新按成本录入 你这个之前不是没有输入吗,那这个现在需要输入进去,之后这个账上这个暂估入库需要冲掉,
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进销存系统里我需要重新按成本录入 你这个之前不是没有输入吗,那这个现在需要输入进去,之后这个账上这个暂估入库需要冲掉,
2020-10-31 14:52:44
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您好,建议统一在7月份录入,然后冲红之前暂估的。
2020-11-17 09:53:24
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暂估入库:
借:原材料
贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
下月初暂估回冲:
(1)红字冲回暂估入库
借:原材料
贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
(2)收到发票,做入库处理
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款——XX供应商
2018-05-23 08:49:25
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你好,之前结转 的成本数据有错误吗?
2018-10-16 10:21:10
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你好,我在了,不是的,销售开票还是要重新做凭证,原来为开票的凭证要冲红的,暂估的可以开票的
2018-08-27 18:07:07
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强健的板栗 追问
2020-10-31 15:00
maize老师 解答
2020-10-31 15:06