送心意

李良新老师

职称美国金融经济学博士

2020-10-31 19:33

 内部审计部职能职责

  

  内部审计部是在总经理领导下,根据总公司内部审计制度和经营管理的要求,负责总公司及下属公司、全资子公司、控股公司的效益、财务收支的真实、合法性进行独立审计和监督;负责企业内部控制和风险管理的职能部门,其主要职能职责是:

  一、贯彻执行有关审计法规,制定或参与研究本公司及下属公司、全资子公司、控股公司相关的规章制度。

  二、负责对总公司重大经济决策提供依据和市场分析,为实现经济目标提供保证和咨询服务;  

  三、负责对总公司重要决议事项和主要工作进行督查督办;对公司及所属公司内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查;对严重违反财经纪律,侵占国家、公司资产,严重损失浪费等损害国家、公司利益的行为进行专案审计。
    四、根据公司内部审计制度和经营管理的要求,开展内部审计工作;负责对总公司及下属公司、全资子公司、控股公司财务收支计划、投资和经费的预算,财务收支的真实、合法性、信贷计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。

  五、负责对总公司及下属公司、全资子公司、控股公司的会计报表进行审计;负责对总公司及所属公司的承包经营责任进行审计评议;负责对总公司及所属公司基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。

  六、做好部内职工思想教育和业务培训工作,提高职工综合素质,切实搞好开展文明优质和部内安全工作,确保帐目和资金安全。

  七、办理公司领导、上级审计机构交办的其他审计事项,以及配合上级审计部门对公司及所属公司进行审计。

  八、完成上级和总公司交办的其它工作。

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