+我+工程完工结算已开票收入,之前没有预付账款,都是公司垫付的。怎么做账务处理
清恬
于2020-11-02 13:43 发布 730次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-11-02 13:43
你好,工程完工结算已开票收入,账务处理是
借:银行存款等科目
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
相关问题讨论

同学你好
本来不就是公司付款的吗
2020-11-02 13:45:06

同学你好
本来不就是公司付款的吗
2020-11-02 13:45:10

你好,工程完工结算已开票收入,账务处理是
借:银行存款等科目
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
2020-11-02 13:43:47

你好,应该是属于固定资产的吗?那你现在建在建工程
贷预付账款
一块转固定资产里面,借固定资产贷在建工程。没有发票的,你可以正常做账,就是不允许抵扣所得税。
2023-06-28 09:07:47

通常计入在建工程
借;原材料等科目 贷;待处理财产损益
2016-06-01 09:43:37
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