老师,我们是施工企业,开了预付款的发票的甲方,还没有收到款,不能确认为收入,请问下工程结算的账务处理怎么做?
W
于2023-12-06 16:30 发布 402次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-12-06 16:30
你好,工程结算不用结转,带着余额就行。
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你好,工程结算不用结转,带着余额就行。
2023-12-06 16:30:58
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借:银行存款1500
贷:工程结算或预收账款1500
开票
借:应收帐款2000
贷:预收账款或工程结算.不含税
应交税费~增值税~待转销项税额
2019-03-22 17:25:09
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你好,确认收入的同时结转成本,按完工比例结转
2021-09-30 15:40:17
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你好,如果是只收材料款,然后发出材料,那么这个是属于材料的销售,按照工程材料发票确认收入入账,以销售材料的库存成本结转为销售成本
2020-07-11 20:53:46
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您好,您的分录是正确的。
2020-06-05 18:16:34
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W 追问
2023-12-06 16:36
郭老师 解答
2023-12-06 16:37