我们公司是属于建筑行业的 有外单位挂靠我司 我们为外单位开票和缴税 对方的客户将工程款打到我们账户 我们扣除税费和管理费之后 将剩余的款项打给对方 这一流程的会计分录要怎么做?
a473206493
于2020-11-02 17:29 发布 609次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好。 那分公司那边是否可以开票的
2021-10-22 14:09:18

同学你好,按照你们正常的业务处理,跟挂靠单位的资金挂往来,后期让挂靠单位提供发票冲抵
2020-11-02 17:43:36

同学你好,这个业务在入账的时候需要当作你们自己的业务处理。挂靠单位的一些钱款挂往来,付给挂靠单位的钱需要挂靠单位提供发票冲抵
2020-11-02 17:41:42

你好,建筑行业挂靠收取的管理费,是以工程款不含税为基数
2020-11-19 16:03:45

需要按照建安行业的税率开票
2020-01-07 15:34:11
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