送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-27 15:42

公司只有管理人员,那就是说在支付厨房费用时,分录是借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款/现金,那等扣员工的款项时,具体的分录应该要怎么做呢?

晓海老师 解答

2016-08-27 15:34

你好!发生时在福利费科目下核算,员工交钱再冲福利费就可以(员工不是全额承担吧)

晓海老师 解答

2016-08-27 16:00

你好!单位负责部分计入应付福利费,员工自己部分记录其他应收款,

晓海老师 解答

2016-08-27 16:00

你好!单位负责部分计入应付福利费,员工自己部分记录其他应收款,

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相关问题讨论
你好!发生时在福利费科目下核算,员工交钱再冲福利费就可以(员工不是全额承担吧)
2016-08-27 15:34:01
你好!你们最后是利得还是损失?损失转营业外支出
2021-06-09 14:57:59
借其他应收款贷银行存款
2015-10-05 17:31:15
这个是计入管理费用的
2020-02-26 15:23:41
1.如果是销售退回,做: 借:主营业务收入 贷:银行存款/现金等 应交税金——应交增值税(销项税额)(一般纳税企业)(红字) 同时,冲回成本, 借:库存商品 贷:主营业务成本 2.如果是进货退出,做: 借:银行存款/现金等 应交税金——应交增值税(进项税额)(一般纳税企业)(红字) 贷:库存商品
2020-03-04 09:13:06
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