老师 请问下 :上个月我的预提费用挂其他应付款-预提费用 本月冲减的时候我可以直接 借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-XX公司 这样调账吗 上月的分录是:借:费用 贷:其他应付款-预提费用
小 米 高 翔
于2020-11-03 14:22 发布 781次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
同学您好,您的其他应付款过大主要体现在哪些地方,应该支付的支付后应付账款就会减少,如果不用再支付或者无法支付的,该转为营业外收入就确认为营业外收入
2022-02-15 17:35:50
你好 为什么要调整 是分录错误了吗
2020-04-22 12:14:08
你好,需要补做关于其他应付款业务的相应分录
2020-06-17 08:52:43
你好,稳岗补贴如果以后支付,是可以计入其他应付款的。
2020-03-03 10:07:52
借:其他应付款-错误单位
贷:其他应付款-正确的单位
2018-07-27 16:46:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息