送心意

蓉儿老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2020-11-05 08:46

你好!你们开发票是开了13%的发票给对方,对方付款也是按照票面金额付给你们的,你就可以按照实际发票金额入账既可以,差额部分属于税收政策,不用做账务处理。

西 追问

2020-11-05 09:08

合同签订含税金额116,开发票含税金额也是116 只是税率不同,实际付款113产生差额

蓉儿老师 解答

2020-11-05 09:15

你好!那这个差额3就只能计入销售折让了,正常是要冲减主营业务收入的,但是税务局可能会不同意,需要跟税务局咨询一下,如果税务局不同意你们只能做销售费用了。

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你好!你们开发票是开了13%的发票给对方,对方付款也是按照票面金额付给你们的,你就可以按照实际发票金额入账既可以,差额部分属于税收政策,不用做账务处理。
2020-11-05 08:46:07
你好 直接安发票金额税额做 你们合计没差额
2020-11-04 09:09:44
你好, 增值税额=116*13%/(1+16%),这样算对
2019-07-28 14:42:55
你好!100元入你费用或者成本。16,可以抵扣增值税。116是含税价格
2019-01-09 10:15:01
你好同学,你们这个是分期付款购买的设备,这个税率差异是国家规定的,属于不可抗力
2019-10-19 08:33:57
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