请问我们公司开了1000万建安发票给业主方,结果业主方没有钱付给我们,于是和我们老板商量用房子抵给我们。这样会计应该如何账务处理才合适呢?
趙湢建
于2020-11-06 14:01 发布 737次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-11-06 14:05
同学你好
借应收
贷主营业务收入
贷销项
借固定资产
贷应收账款
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同学,你好
建筑服务,需要异地预缴
2023-11-21 13:42:41
你好,发生建筑服务的,就可以的
2021-06-18 15:23:59
你要到他那里去开票的,那只能根据他的要求来了,我们外人说多少页没有啊,你就解释解释,不行的话看是否可以跟甲方商量一下,把工程名称改一下
2014-11-20 15:02:19
你好
选择一般纳税人票好 可以抵扣
2020-11-13 14:00:56
建筑发票是建筑业提供应税劳务的单位和个人开具的发票
2014-11-20 15:18:27
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