刻公章产生的费用400元属于劳务费吗还是办公费还 问
筹建期的话,管理费用开办费 如果是正常的营业期管理费用办公费 答
老师想问一下,提前预收了一笔1400万的款项(主营收 问
那个是计入预收账款科目 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦,通常是需要付费的 答
老师好,企业注销,但是有部分物业发票款已付,票未开, 问
您好,这个的话是直接做费用,汇算调增 答
请问现代服务方面的施工劳务怎样选择税收编码 问
您好,施工劳务,可以选择“3059900000000000000 其他建筑服务”作为税收分类编码 指上列工程作业之外的各种工程作业服务,如钻井(打井)、拆除建筑物或者构筑物、平整土地、园林绿化、疏浚(不包括航道疏浚)、建筑物平移、搭脚手架、爆破、矿山穿孔、表面附着物(包括岩层、土层、沙层等)剥离和清理劳务等工程作业。 答
老师,请问我们公司有个挂靠社保的,提前收取了别人的社保款〔也是预收了几千〕,前任会计计入其他应收款的贷方,现在这个其他应收款出现负数,后期缴纳社保时已经混了,请问他这种入账可以继续下去吗?我还是将其他应收调整为其他应付哼合理?按他之前的录入存在金额的误差了,我也不知道如何调整好?请老师指点,谢谢
答: 你好 这个其他应收款 贷方 最好调整为其他应付款 明细科目写清楚
上年已做坏账,处理损失又收回的其他应收款是计入收入总额吗?
答: 您好,不能计入收入总额, 借:银行存款 贷:坏账准备
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
把本应计入其他应收款借方的金额,不小心计入了贷方,该如何调账
答: 您好,您是如何记错的,谢谢
天天向上 追问
2016-08-31 16:43
李老师 解答
2016-08-31 16:09
李老师 解答
2016-08-31 16:31
李老师 解答
2016-08-31 17:07