送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-11-10 10:58

你好!是要有发票才行的额

610801988 追问

2020-11-10 11:31

分录是否正确

宋生老师 解答

2020-11-10 11:32

你好!分录是这样的。没问题。

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相关问题讨论
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好,员工宿舍房租 计提的时候,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 支付的时候,借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
2022-04-12 16:53:09
你好 需要通过应付职工薪酬来核算。
2019-11-29 16:07:31
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