我想问一下前期有一笔付款,借:管理费用 贷:银行存款,实际是从私户走的,我该怎么调整,才能使银行存款账面和银行对账单的余额一致呢
心晴钟灵毓秀
于2016-09-02 09:57 发布 945次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-02 10:07
老师,我的意思是外帐会计按照发票记账,借:管理费用 贷:银行存款-招行,实际这笔款是用私户付款的,招行公户没有这笔付款,现在公户招行银行账和企业账面对不上,我该怎么调整这笔分录,使企业银行账和银行实际账面相等
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借;银行存款 贷;其他应付款
做一笔这个调整分录
2016-09-02 09:58:21
要的,不同的费用,要分别计入不同的费用科目的
2020-11-16 14:45:40
借方表示银行存款金额增加,贷方表示银行存款金额减少。
2019-12-10 17:09:19
一次是700一次是全部取走怎么办---全部取走是什么意思?
2019-10-10 17:05:13
这个做财务费用手续费下面
2020-05-15 15:30:43
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