送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-02 10:07

老师,我的意思是外帐会计按照发票记账,借:管理费用 贷:银行存款-招行,实际这笔款是用私户付款的,招行公户没有这笔付款,现在公户招行银行账和企业账面对不上,我该怎么调整这笔分录,使企业银行账和银行实际账面相等

心晴钟灵毓秀 追问

2016-09-02 10:41

那摘要和记账凭证后面要付什么原始凭证吗

邹老师 解答

2016-09-02 09:58

借;银行存款   贷;其他应付款
做一笔这个调整分录

邹老师 解答

2016-09-02 10:08

你好,我知道,就是做这个调整分录,金额就可以对上了

邹老师 解答

2016-09-02 10:41

你好,可以是之前的记账凭证复印件

上传图片  
相关问题讨论
借;银行存款 贷;其他应付款 做一笔这个调整分录
2016-09-02 09:58:21
要的,不同的费用,要分别计入不同的费用科目的
2020-11-16 14:45:40
借方表示银行存款金额增加,贷方表示银行存款金额减少。
2019-12-10 17:09:19
一次是700一次是全部取走怎么办---全部取走是什么意思?
2019-10-10 17:05:13
这个做财务费用手续费下面
2020-05-15 15:30:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...