送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-02 10:00

后来的会计又给调的,我直接借其他应收-老板,贷应收账款-临港物业行吗

小猪猪 追问

2016-09-02 10:02

我现在的账上其他应收款-物业这是没有余额的。给转到应收账款物业上面了
老师请仔细看看我的问题好吗,我觉得我描述的很清楚了

邹老师 解答

2016-09-02 09:58

你好,你开始分录并没有错
是什么原因其他会在应收账款-临港物业19654借方

邹老师 解答

2016-09-02 10:01

你好,借方应当是其他应收款-临港物业

邹老师 解答

2016-09-02 10:04

借;其他应收款--临港物业   贷;应收账款-临港物业19654
做一笔这个调整分录

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不是收钱吗,你咋做贷,借银行 1500 营业外支出, 贷应收账款 2000 ,没有收回没有合作话,有就不做这个营业外支出
2020-03-13 14:12:43
你好,如果发生没有收到,先挂账的
2017-06-06 14:47:02
借;应收账款 贷;其他应收款 做这个调整分录
2017-02-09 11:52:25
借;应收账款 贷;银行存款19654
2016-09-02 09:54:07
学员你好,销售货物,给对方用银行存款支付了手续费和税,这个款项最后我分录是应该计入应收账款
2022-08-06 12:40:31
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