老师,往来账对账这块,之前往来挂账很乱,对不上,怎么处理呢?
甜蜜的乌龟
于2016-09-02 10:46 发布 2066次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-02 10:56
谢谢老师,一般差额都有哪些处理方法啊?
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你好,那就需要一一核对,然后按规定进行调整
2016-09-02 10:47:02
如果是同一个公司的其他应收,其他应付是可以对冲的
如果是不同公司,当然不能对冲
2016-03-15 10:47:11
您好,一般那年度来,当年度能清掉的最好清掉
2019-03-15 17:21:58
您好!这个没有规定。
2016-12-26 14:40:59
你好 你们有应收应付财务 可以做账期分析表的 和账龄分析表 这个可以随时监控的 每月都要做分析报告的
2020-04-23 18:20:57
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邹老师 解答
2016-09-02 10:47
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