是做内账,有笔业务不知道怎样做平,跟别家公司签订合同3320元,但是为了跟别人多开发票,别人跟我司转款了20000元,我司扣掉税金1400元后退回别人15280元,请问怎样做
薄荷凉angel
于2020-11-13 16:57 发布 639次浏览
- 送心意
孔令运老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-11-13 17:05
您好。从内账角度来说,
借:应收账款-XX公司 3320
贷:主营业务收入-货款收入 3320
税款收入:
借:应收账款-XX公司 1400
贷: 其他业务收入-税点收入 1400
借:应收账款-XX公司 15280元
贷:其他应收款-代收代付款项 15280元
实际收到:借:银行存款
贷:应收账款 2万元
退款,借:其他应收款-代收代付款项 15280元
贷:银行存款 15280元
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您好。从内账角度来说,
借:应收账款-XX公司 3320
贷:主营业务收入-货款收入 3320
税款收入:
借:应收账款-XX公司 1400
贷: 其他业务收入-税点收入 1400
借:应收账款-XX公司 15280元
贷:其他应收款-代收代付款项 15280元
实际收到:借:银行存款
贷:应收账款 2万元
退款,借:其他应收款-代收代付款项 15280元
贷:银行存款 15280元
2020-11-13 17:05:45

你好!这个你可以计入管理费用-进项票税金
另外,这样是违法的
2019-07-31 15:06:47

您好!多收的要退回去的吗
2017-06-08 14:59:47

想办法找发票,把多余应收款项效去
2017-01-19 09:51:47

跟正常开票的会计处理一样。
2017-04-23 08:46:37
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