送心意

孔令运老师

职称中级会计师,税务师

2020-11-13 17:05

您好。从内账角度来说,
借:应收账款-XX公司 3320
     贷:主营业务收入-货款收入 3320
 税款收入:
借:应收账款-XX公司   1400        
      贷: 其他业务收入-税点收入  1400
借:应收账款-XX公司   15280元      
      贷:其他应收款-代收代付款项 15280元
实际收到:借:银行存款
                      贷:应收账款 2万元
退款,借:其他应收款-代收代付款项 15280元
              贷:银行存款  15280元

上传图片  
相关问题讨论
您好。从内账角度来说, 借:应收账款-XX公司 3320 贷:主营业务收入-货款收入 3320 税款收入: 借:应收账款-XX公司 1400 贷: 其他业务收入-税点收入 1400 借:应收账款-XX公司 15280元 贷:其他应收款-代收代付款项 15280元 实际收到:借:银行存款 贷:应收账款 2万元 退款,借:其他应收款-代收代付款项 15280元 贷:银行存款 15280元
2020-11-13 17:05:45
你好!这个你可以计入管理费用-进项票税金 另外,这样是违法的
2019-07-31 15:06:47
想办法找发票,把多余应收款项效去
2017-01-19 09:51:47
您好!多收的要退回去的吗
2017-06-08 14:59:47
跟正常开票的会计处理一样。
2017-04-23 08:46:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...