老师您好,工厂水电费如何分摊,比如工厂又做生厂又 问
你好,你可以按照人数或者设备的功率来分摊。 答
老师,小规模国有控股建筑企业,13名员工每人交50元 问
你好,你们有单独的工会吗?如果没有的话,借银行存款,贷其他应付款,650 发生的福利费,借其他应付款650 应付职工薪酬福利费2000-650。 贷银行存款 借管理费用福利费2000-650。 贷应付职工薪酬福利费2000-650。 答
请问老师,我们是一家氢动力无人机生产销售研发制 问
你好,你们有这个营业范围的话你可以计入主营业务收入。 答
你好老师,工资薪金所得没有交过个税,然后年底有个 问
你好,可并入当月工资申报 答
老师,个体户显示发票额度是10万月,但是为什么可以 问
应该是临时提升额度了 答

提问#发票已收到开的所有货物,但货只到了一部分,还有一部分对方未发货。款项未支付。但合同约定如果没用完可以退。怎么做分录?
答: 你好,那么你还不能确认为收入,相当于这个货物只是借给对方试用的。 借:应收账款 贷:库存商品 等到对方退回来的时候 借:银行存款 库存商品 这里是退回的部分 贷:主营业务收入 增值税
销售货物,收到款项货未发未开票,怎么做分录;未发货未开票有些货不要了,需要退一部分货款怎么做账务处理呢
答: 你好 销售货物,收到款项货未发未开票,账务处理是,借:银行存款,贷:预收账款 未发货未开票有些货不要了,需要退一部分货款,借:预收账款,贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司购买一批货物,货物已收到,货款还没付,对方也未给我们提供进项发票,也没有做收到货物的分录,在卖的时候开了销项票并确认了收入,现在对方要给我们开票了也催我们货款,销项已全部完结进项才开始进行,这样做合理吗?怎么解决?
答: 你好,像这种情况,你账上可以先做暂估处理的 借:原材料 贷:应付账款 等发票到后冲红,在做材料采购分录


幸运 追问
2020-11-17 08:33
王超老师 解答
2020-11-17 08:35
幸运 追问
2020-11-17 08:52
王超老师 解答
2020-11-17 08:54