- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,需要根据发票日期做分录
2019-06-06 10:37:33

您好!如果您是4月份开始享受服务的话,从4月份开始分摊更合理。
2016-05-03 14:31:44

你好
借管理费用
贷银行
收到发票把上面分录 红冲 按发票金额入账
2020-11-17 09:16:09

你好, 记管理费用办公费
2020-06-01 17:47:08

您好,买打印机参考分录,借固定资产 应交税费~应交增值税(进项税额)贷其他应付款。旧的回收可以按对外处置,借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 应交税费~应交增值税(销项税额),借银行存款贷固定资产清理。
2020-06-04 08:20:45
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