我们研发企业,现在收到 专项应付款 50万用于研发,我们已经买了用于研发的原材料,我们系统登记 研发支出~费用化支出,月底结转成管理费用~研发费用,这个专项应付款怎么处理?
发发
于2020-11-17 11:25 发布 2321次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-11-17 11:26
你好,
实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款—**项目
拨款使用时
借:在建工程
贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
项目完成后,形成资产部分
借:固定资产 / 无形资产
贷:在建工程—**项目
同时
借:专项应付款—**项目
贷:资本公积—拨款转入
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款—**项目
贷:管理费用
拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的
借:专项应付款—**项目
贷:银行存款
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
发发 追问
2020-11-17 12:11
紫藤老师 解答
2020-11-17 15:12
发发 追问
2020-11-17 15:53
紫藤老师 解答
2020-11-17 15:53
发发 追问
2020-11-17 17:25
紫藤老师 解答
2020-11-17 17:32