老师,我公司年底股东打算分40万,可又不想上个人所得税,能不能我按照工资总额的14%算一个福利费的限额,营业收入的0.5%算一个业务招待费的限额,营业收入的15%算一个广宣费的限额,他们开发票,这样冲减一部分企业所得税,然后他们各自开的发票钱打给开发票单位他们再自行解决,这样可行吗
住进时光里
于2020-11-18 10:03 发布 1565次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-11-18 10:05
福利费他也得交个税,按工资来,你还不如做工资。
相关问题讨论
业务招待费可以税前扣除 6000 纳税调增24000
2016-01-08 10:18:05
你好!是的。如果没有到一年,就看这个年度,比如本年9月的企业,就是9-12月
2018-10-09 16:41:22
你好 比如你招待费抵扣:80万*60% 与1000万*千分之五 分别将计算出两者那个更小 就取小值做抵扣 多余的招待费调增交企业所得税 自己计算下
2019-02-21 10:57:06
如果客户的住宿费 车费 是属于业务招待费的
如果自己单位员工的 可以计入管理费用——差旅费
2018-11-20 11:19:53
你好,按发生额的60%与收入的千分之五,按低者扣除
2017-03-28 18:59:41
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