老师,我们公司之前帐乱七八糟的,然后我现在想重新建帐,所有的期初数据按照9月最后一天填写,其中有银行存款 备用金 应收应付账款,所有填下来后贷方差了308432.21元,这个差额怎么办?
李四
于2020-11-18 10:57 发布 565次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好
放到未分配利润里面
2020-11-18 11:10:53
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这个差额可以挂利润分配未分配利润下面这个
2020-11-18 10:58:28
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这个就是可以选择你能用到的科目,比如说库存现金,银行存款,应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付等,到时候选择一下就可以了。
2023-03-22 10:25:55
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你好,是你们借人家的钱吗?是以库存现金还是公户收到的。
2021-06-03 14:01:49
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借 预付账款 贷 银行存款
2018-05-02 17:50:39
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