我有一笔应收款10万元,本来只是单纯的往来款项,但对方付款时要求我们开发票,对方也支付了相应的税款,请问,现在我们怎么处理这笔业务(外账)
郭幸运
于2020-11-18 15:32 发布 595次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-11-18 15:33
你好 你们实际业务是什么 ? 如果没有实际业务 就不应该去开票的 这样会有虚开发票的风险的
相关问题讨论
您好,
借:银行存款
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020-11-18 16:47:40
你好 你们实际业务是什么 ? 如果没有实际业务 就不应该去开票的 这样会有虚开发票的风险的
2020-11-18 15:33:05
你好,可以是其他应收款的啊
2020-05-20 11:25:20
您好,这只能和销售逐个单位核对
2019-08-20 21:18:20
公司的往来款特别多, 不知入应收还是应付,混乱了。如果是同一户(或同一人,可以并户操作)
借:应付账款——B
贷:应收账款——B
借:其他应付款——A
贷:其他应收款——A
其他的不是一样的,就暂时不处理
2017-06-22 09:06:36
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