老师,你好,我们公司有一笔个人去税局代开的劳务费的发票,4000元,牵扯公司给代缴的(4000-800)*20%的640的个税,所以实付3360,这笔分录该怎么做?后面附什么原始凭证?发票和个人的身份证复印件,640的金额该怎么体现呢?
小阔络
于2020-11-18 17:51 发布 831次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-11-18 17:51
你好
借 管理费用-劳务费
贷银行存款
应交税费
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你好
借 管理费用-劳务费
贷银行存款
应交税费
2020-11-18 17:51:36
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您好
1、支付劳务费,可以让对方提供劳务发票,根据劳务发票作为记账凭证的依据。
2、如果对方不能提供劳务发票,单位也可以编制劳务费支出单据作为记账凭证的原始凭证。但是,使用劳务支出单入账,单位要代扣代缴个人所得税。
2020-12-07 13:25:26
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你好 ; 是的。 后面需要给你们开票 和工资表 考勤表 做附件。 你做账 计入工程施工 -合同成本-劳务费
2021-09-15 10:37:54
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同学你好
对的
这个要看甲方付了多少的
2022-02-25 09:56:09
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支付凭据(现金支付的收据,后银行存款支付的回单)还有代扣代缴所得税的缴税凭证。 计入哪个科目看服务对象(可能是销售费用、制造费用、管理费用等)
2015-07-10 13:29:34
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