老师!有个固定资产的问题要请教你!我们几个单位合并到一个单位,我这边财务系统的固定资产是按资产报表合账做固定资产的,直接账面原值122686 累计折旧(摊销) 87958.96账面净值34727.04,但出纳的固定资产系统是接财政划拨入的数据账面原值124603.17,差额我怎么调账呀,这是2020年1月份出纳就这固定资产入的,所以她的折旧和我报表不对?第一个单位原值122686 折旧87958.96 净值34727.04 另外一个单位原80872 折旧 48697.87 净值32174.13 ,,划拨后第一个单位净值变成81941.04 另一个单位净值变成42662.13,出纳系统固定资产就是124603.17的数据为账面原值入账的,差78954,83 原值差78954.83
k1
于2020-11-20 11:00 发布 1461次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
你好,同学。
你要查一下你这差异是什么原因导致,如果查不明,调整净资产处理的
2020-11-20 12:05:34
可以是零 这个没有规定
2018-12-18 16:51:31
有没有都可以的,看你们自己领到5%都行。
2021-12-17 13:09:12
按照五年摊销,残值可以按照5%估计
2022-04-05 14:01:24
您好,是的。
2016-12-04 11:34:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息