丙专卖店已建造十年以上的店面装修工程已由乙公司施工完毕且合格并交付使用,会计账挂已预付款280000元,根据合同尚需支付60000元。请问老师这分录这么做对吗? 借:固定资产340000 贷:预付账款---乙公司280000 贷:银行存款60000
雨田
于2016-09-06 16:02 发布 703次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-06 16:13
丙专卖店急需一批商品,但仓库存货不足,经公司采购部协调,决定从戊专卖店调拨,该批商品的数量为36件,原始总进价为3600地,销售价格为4140元。请问老师这分录这么做对吗?借:库存商品--商品调拨3600 借:商品进销差价560 贷:商品销售收入4140
相关问题讨论
你好,没有完工的需要计入在建工程,款项付完了才能计入固定资产
2017-07-23 14:44:20
你好,是的,就是这样处理
2018-09-28 10:38:50
如果是发票到了,直接用发票与入库单配对,进行入库处理,冲减预付账款,如果发票未到,就是根据入库单暂估入库,后期发票到了冲销暂估的数据,再按发票入账。这样账就是记清晰了。
2019-10-17 15:46:46
这个是需要安装的吗?
2020-04-13 09:57:37
你好, 借:固定资产340000 贷:预付账款---乙公司280000 贷:应付账款60000
2016-09-06 16:03:41
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2016-09-06 16:03
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