我前期计提时的分录是: 借:制造费用 贷:其他应付款 收到钱时 借:其他应付款 贷:银行存款 现在收到的是增值税专用发票,要价税分离,按您的思路 借:制造费用90090 应交税费_进项税9910 那么,贷方应该是什么科目?谢谢老师
迷路的胡萝卜
于2016-09-06 16:50 发布 1524次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

你好!增加进项税减少制造费用,
2016-09-06 16:52:40

您好!是认证了做转出。
2019-04-19 14:11:29

你好!按道理贷方应该是制造费用,因为你前期将税金转到制造费用里了
。但是为了不影响,月末自动结转凭证做在借方的负数就可以,
2016-09-06 17:07:31

您好,收到增值税专用发票时,借;管理费用-汽车费用,应交税费-应交增值税-进项,贷;其他应付款/中国石油 -XX卡,其他应收款/XX人 。
2018-03-10 20:26:42

个人第一次是借的油卡还是钱。
2018-03-05 18:07:04
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