上月开了4万左右的发票,本月退回,因税号提供错误,让我方重开,现在我红字冲了上月开错的,又开了正确的给了对方,本月要做上月的账了,在外账里,应该怎么做账?内帐呢?
Yy
于2016-09-07 08:45 发布 2270次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-07 08:55
是拿上月开错的发票来做还是拿现在开的正确的来做?
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你好
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
然后再做一笔销售,结转成本的分录
内帐也是这样处理
2016-09-07 08:46:04
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有关系
红冲10台的收入就可以
之前的300发票不修改
2020-11-07 13:39:34
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您好
6月开了张发票,7月客户退回,客户没做账,需要开红字发票
2019-07-04 12:27:52
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你好,是普票吗?原始发票退给开票方之后,开出的红字发票对方是不会寄给你们的,只寄重新开具的正确的蓝字发票给你
2019-09-18 14:37:58
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借银行存款,借管理费用负数。
2022-01-05 15:46:37
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邹老师 解答
2016-09-07 08:46
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2016-09-07 08:56