送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-07 08:55

是拿上月开错的发票来做还是拿现在开的正确的来做?

邹老师 解答

2016-09-07 08:46

你好
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目
借;库存商品   贷;主营业务成本
然后再做一笔销售,结转成本的分录
内帐也是这样处理

邹老师 解答

2016-09-07 08:56

第一笔是负数发票冲销收入,结转成本的
然后根据开具的正确的发票再做销售,结转成本 的分录

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相关问题讨论
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 然后再做一笔销售,结转成本的分录 内帐也是这样处理
2016-09-07 08:46:04
有关系 红冲10台的收入就可以 之前的300发票不修改
2020-11-07 13:39:34
您好 6月开了张发票,7月客户退回,客户没做账,需要开红字发票
2019-07-04 12:27:52
你好,是普票吗?原始发票退给开票方之后,开出的红字发票对方是不会寄给你们的,只寄重新开具的正确的蓝字发票给你
2019-09-18 14:37:58
借银行存款,借管理费用负数。
2022-01-05 15:46:37
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