- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-07 13:39
老师 6月收到增值税专用发票6月已经结转了,一直没有抵扣,7月8月都不用管他还是要进行账务处理
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你好之前 社保退的是单位部分的吗 你单位部分做了计提和缴纳没有 当时
2020-07-09 16:05:51
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冲之前的缴纳和计提分录即可,按照退的金额来冲。
2020-06-06 14:23:38
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您好
做计提跟缴纳社保相同的红字分录
2020-04-08 15:57:40
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借;银行存款 贷;应付职工薪酬——社保
2016-09-07 11:34:03
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借;银行存款 贷;应付职工薪酬
2016-09-07 11:26:50
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邹老师 解答
2016-09-07 11:34
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2016-09-07 13:39