送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-07 13:39

老师 6月收到增值税专用发票6月已经结转了,一直没有抵扣,7月8月都不用管他还是要进行账务处理

邹老师 解答

2016-09-07 11:34

借;银行存款   贷;应付职工薪酬——社保

邹老师 解答

2016-09-07 13:39

你好,结转以后抵扣就是了

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相关问题讨论
你好,借 银行存款 贷 营业外收入或管理费用
2020-07-09 16:51:49
你好 退回的时候做和支出的分录相反
2020-06-19 15:57:30
您好 做缴纳时候相同的红字分录冲回
2020-03-18 11:40:54
借银行存款贷营业外收入。
2020-04-20 09:42:27
借银行 贷应付职工薪酬 社保
2020-05-06 13:36:04
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