发放自产福利分录如下,借:应付职工薪酬58500,贷:主营业务收入50000,应交增值税销项税额8500,借:主营业务成本30000,贷:库存商品30000,请问以上要纳税调整吗
大气的帆布鞋
于2016-09-07 11:58 发布 849次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
2016-09-07 12:01
汇缴怎么调
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同学您好。这不是消费税要赚到应付职工薪酬。而是说,支付环节。借方确认应付职工薪酬。贷方确认收入确认相关税费。您问的应该是视同销售的题。
2021-06-11 20:48:32
你好,应付职工薪酬,应交税费,制造费用,销售费用,财务费用,管理费用需要用多栏明细账
其他的可以是三栏明细账
2018-02-24 16:22:13
你好,成本多记了,本月按原分录做负数冲减就可以。
借主营业务成本 负数差额 贷应付职工薪酬 负数差额
2018-08-15 14:10:05
嗯嗯,可以那样做的,没问题的
2024-02-20 17:02:49
你好,
对的。
2020-01-04 15:13:57
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