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秋茴
于2020-11-22 20:17 发布 806次浏览
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-11-22 20:18
您好,您的分录是借银行存款4000贷库存商品,应交税费应交增值税。视同销售给员工。
秋茴 追问
2020-11-22 20:23
老师是内账的呢,而且这位员工现在还没有钱给的呢。我想挂个:其他应收款--某员工。但不知道借、贷方怎么写的呢?
小林老师 解答
2020-11-22 20:26
您好,那您的分录,借其他应收款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。借主营业务成本,贷库存商品。
2020-11-22 20:50
老师内账的不涉及到税费的吧?
2020-11-22 21:06
您好。那您可以不体现增值税,直接挂往来。
2020-11-22 21:18
我挂 一个其他应收款和生产成本就算了。内账要求没有这么多的,你觉得可以吗?
2020-11-23 06:32
您好,个人觉得还是通过库存商品过度下更合适。
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小林老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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