- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

你好!安收入处理
2016-09-07 16:27:23

收到时,
借:银行存款
贷:其他应付款
员工领取时,
借:其他应付款
贷:现金/银行存款
2019-09-04 11:06:00

您好
借:银行存款 3000
应付职工薪酬——福利费 7000
贷:银行存款 10000
借:管理费用——福利费等 7000
贷:应付职工薪酬——福利费 7000
2019-07-04 11:13:03

同学你好
借应收
贷主营业务收入
贷销项
2022-02-24 16:42:28

罚款部分,凭罚款通知转入营业外支出
2024-02-18 15:40:16
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