送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-24 09:18

你好  1. 是的   公司发生的相关业务取得票据需要入账的 2.   按照你发生的业务单据来做账。 因为你有可能不是银行支付  也可能是现金或者 其他人垫付款来发生的业务 。所以根据银行对账单明细来做 有可能是不全面的  

远方 追问

2020-11-24 09:20

所以,我是根据每个月发生的票据种类来做外账咯?

meizi老师 解答

2020-11-24 09:21

嗯 是的  根据你们实际发生的票据来做账    

远方 追问

2020-11-24 09:28

老师,那银行对账单只是核对个笔业务发生的银行进出款项而已是嘛

meizi老师 解答

2020-11-24 09:30

你好    嗯是的。 每个月你们都会核对的 

远方 追问

2020-11-24 09:32

那老师,就是一些票据没有通过银行进出的,老板出的钱就挂到其他应付款—老板吗?

meizi老师 解答

2020-11-24 09:33

 你好 是的 挂 其他应付款-老板贷方去  

远方 追问

2020-11-24 09:36

老师,那小规模纳税人做外账发生的专用发票,普通发票,电子发票要涉及到增值税这个科目吗,

meizi老师 解答

2020-11-24 09:41

你好    你们收到小规模发票不需要做增值税进项税的。   

远方 追问

2020-11-24 09:43

老师,再请教一下就是购买税控盘需要做外账分录吗?

meizi老师 解答

2020-11-24 09:45

你好 是的 这个是可以全额抵扣的 。    需要做外账的  

远方 追问

2020-11-24 09:50

那我要怎么做分录呢

meizi老师 解答

2020-11-24 09:52

你好 购进 :借管理费用-办公费贷银行存款。 抵减做 :借   应交税费-应交增值税   借 管理费用-办公费负数  

远方 追问

2020-11-24 09:56

抵减是到月末做的吗,还是直接做两笔分录相互抵减

meizi老师 解答

2020-11-24 10:01

你好抵减是你到时需要抵减的时候在做分录的     不抵减的情况下暂时不做  

远方 追问

2020-11-24 13:55

老师,我想请教一下那个会计的科目的事情,就是做内账涉及到一些业务的时候有一些设的是工程施工这个科目,那再做外账的时候有相关的票据要跟内账设的科目一样吗?

meizi老师 解答

2020-11-24 13:58

你好  可以嘚 如果你想和你外账相对正规的做  可以走工程施工  结转主营业务成本和主营业务收入来处理。   

远方 追问

2020-11-24 14:09

那老师,就是银行对账单上有一些资金往来是没有相关票据的,那我要对这笔款项做相关的外账吗?

meizi老师 解答

2020-11-24 14:12

你好        你入外账的话是的、 但是没有发票的汇算就得调整处理了     

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