老师,你好,我们公司是个体转为一般纳税人,8月份开给客户专票,应该开0.17的税率的,可是开成0.03的税率,9月份报税时,报不过去,这才发现发票开错了,也问对方客户要回开错的抵扣联和发票联,对方客户抵扣联没有认证,现在应该怎么办?才能把税报过去
小陈陈
于2016-09-08 08:30 发布 758次浏览
- 送心意
会计学堂陈老师
职称: 中级会计
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如果你在8月的时候发现的话,还可以直接作废,9月发现的话,跨月了,只能去冲红,如果不能冲红的话,就要联系税务局专管员,让他来处理了。
2016-09-08 08:33:12
不能,跨月只能先开红字之后才可以再开正确
2019-04-02 16:26:08
同学对方没有抵扣(>﹏<)你这边直接红冲
2022-06-07 12:17:12
就直接按你本月开的销项发票的金额申报即可。如:开票金额为100元,7月已开具3%红冲发票和6%的蓝票,7月份就只需要缴纳100的3%的税额,与6月份3%的税额算一起就是6%的税额,也就是7月份补了另外3%的税额。
2018-08-07 16:58:00
您好,是可以开具红字发票
2020-12-07 21:11:59
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