送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-08 10:35

发票9月3号开的,这个8月份要怎么做账呢?

韩老师745638125 追问

2016-09-08 10:39

我是销售方,应该没错的吧?

邹老师 解答

2016-09-08 10:33

你好,需要按月份的,而不能统一计入9月份的

邹老师 解答

2016-09-08 10:35

借;银行存款   贷;预收账款

邹老师 解答

2016-09-08 10:40

是的,先计入预收,开具发票冲销预收,然后确认收入

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2020-08-04 09:07:55
可以暂估入库,借:原材料 贷:应付账款—暂估应付款
2018-12-25 11:23:54
你好,需要按月份的,而不能统一计入9月份的
2016-09-08 10:33:50
可以的可以的,这样处理可以的。。一个月做一次就可以。
2021-10-22 14:59:00
你好  是两份 一张张数 二联就是2 
2022-03-11 17:20:25
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