老师请问下,有笔业务是公司代别人采购材料,然后代销售并把货款退给别人, 收到王某的采购款时:借 银行存款 贷 预付帐款(因之前有笔付款业务就挂预付帐款了) 采购材料时:借 预付帐款~某材料公司 贷 银行存款 收到发票时:借 原材料 贷 预付帐款 ~某材料公司 销售出去收到货款时:借 银行存款 贷 预收帐款~某商贸公司 开出发票时:借 预收帐款~某商贸公司 退回销售款时:借:预付帐款~王某 贷 银行存款 如此分录是否有错,如错应怎么分录才正确?
宋飞
于2020-11-25 16:49 发布 815次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-11-25 17:01
同学你好
你们只是代收代付吧,不用你们开票出去也不用收成本发票的对吧
相关问题讨论
同学你好
你们只是代收代付吧,不用你们开票出去也不用收成本发票的对吧
2020-11-25 17:01:40
你好
没有期初数据 可以先整理单据 盘点出来资产 负债 权益的数据 录入期初
2020-12-10 09:51:44
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-11-06 20:12:22
你好; 不用的; 可以直接计入在途物资 ;也就是说 :采用实际成本法入账会计科目中,不能出现材料采购,只能有在途物资
2022-06-09 10:00:25
你好,那你们是采购了直接销售出去嘛,直接是对方发货。
2022-04-03 10:16:29
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宋飞 追问
2020-11-25 17:03
朴老师 解答
2020-11-25 17:13