送心意

朴老师

职称会计师

2020-11-26 10:49

同学你好
错误发票退回做
借原材料负数
贷预付账款负数
然后重新做
借原材料
贷预付账款

啦啦啦啦 追问

2020-11-26 10:54

可是发票退回去了没有收到任何的东西呢

朴老师 解答

2020-11-26 10:57

你不是收到新发票了吗

啦啦啦啦 追问

2020-11-26 10:58

我们是不是应该向开具发票单位寻求什么东西做支撑呢?

啦啦啦啦 追问

2020-11-26 10:59

是过了几个月才收到新的发票的

朴老师 解答

2020-11-26 11:07

你留下原发票的复印件就行了,然后收到新发票的时候再做借原材料
贷预付账款

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同学你好 错误发票退回做 借原材料负数 贷预付账款负数 然后重新做 借原材料 贷预付账款
2020-11-26 10:49:17
没有跨月就作废重新开,和对方换之前错误发票
2020-01-17 19:02:57
按规定是在上个月做正常业务处理,下个月开负数做冲回处理,然后再开正确发票,按照正确发票处理,要分三步处理,这样才能体现企业业务
2015-10-22 18:55:11
开具负数发票,让对方做进项转出,给你一个退回说明,然后你重新开票给对方
2015-12-19 15:11:30
你好 没入账就退回重开 按正确发票入账
2021-06-02 14:44:40
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