送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-11-26 12:10

那老师的意思是,先税前处理进成本,汇算清缴调增吗

韩振华 追问

2020-11-26 12:11

那汇算清缴时候在那块调增呢

韩振华 追问

2020-11-26 13:19

那就等于是说,我全年有对少无票的最后都要变成收入了

江老师 解答

2020-11-26 12:06

只能按采购的清单进行账务处理,无法在企业所得税税前列支费用

江老师 解答

2020-11-26 12:10

是的,只能这样的处理。要不就是到超市购买,取得发票。

江老师 解答

2020-11-26 12:15

就是无票的费用调增处理。在A105000表,“(十四)与取得收入无关的支出”中调增应纳税所得额。

江老师 解答

2020-11-26 14:20

那就是说与收入无关的支出,调增了应纳税所得额,补交企业所得税。

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