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韩振华
于2020-11-26 12:06 发布 1223次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-11-26 12:10
那老师的意思是,先税前处理进成本,汇算清缴调增吗
韩振华 追问
2020-11-26 12:11
那汇算清缴时候在那块调增呢
2020-11-26 13:19
那就等于是说,我全年有对少无票的最后都要变成收入了
江老师 解答
2020-11-26 12:06
只能按采购的清单进行账务处理,无法在企业所得税税前列支费用
是的,只能这样的处理。要不就是到超市购买,取得发票。
2020-11-26 12:15
就是无票的费用调增处理。在A105000表,“(十四)与取得收入无关的支出”中调增应纳税所得额。
2020-11-26 14:20
那就是说与收入无关的支出,调增了应纳税所得额,补交企业所得税。
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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2020-11-26 12:11
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