跟乙方做完决算,应付工程款为100万,有为乙方垫付的水电费8万,付款了92万,乙方给开具了92万发票,请问老师怎么处理应付账上的余额.-8万
麦子
于2020-11-26 14:08 发布 769次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-11-26 14:13
你好,同学。你这票据不对,应该是开100万的票据。
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借:应付账款
贷:其他业务收入
应交税费-增值税
2022-05-10 10:05:06
这是两回事,不影响啊。就乙方给你开发票,你正常做你的成本就行了。你开票给乙方,这是属于你收那个水电费,你确认为其他业务收入就行了。
2022-05-07 12:30:53
你好!发票怎么开的?
2021-06-03 16:37:43
你好,同学。你这票据不对,应该是开100万的票据。
2020-11-26 14:13:31
你好 可以的; 但是你开票出去的话就会做收入处理的哦
2021-07-29 11:15:33
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