老师,这个年报所得税多交的3000,不进行抵减下年度所得税,已经做到,借:以前年度损益调整3000 贷:利润分配——未分配利润3000里面了,现在怎么做会计处理?
Bonnie
于2016-09-09 10:34 发布 760次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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